Audit Manajemen Pada Fungsi Keuangan Untuk Menilai Efektivitas Dan Sistem Pengendalian Intern PT. Lusida Megah Sejahtera Surabaya

Chandra, Eddy (2012) Audit Manajemen Pada Fungsi Keuangan Untuk Menilai Efektivitas Dan Sistem Pengendalian Intern PT. Lusida Megah Sejahtera Surabaya. Skripsi thesis, Universitas Widya Kartika.

[img] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK 60.pdf

Download (50kB)

Abstract

Audit manajemen ataupun pengawasan intern merupakan kebijakan dari prosedur spesifikasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen, bahwa sasaran dan tujuan penting bagi manajemen perusahaan dapat dipenuhi. Tujuan utama dari audit manajemen ini adalah (1) untuk meneliti dan menilai apakah pelaksanaan dibidang akuntansi keuangan dan operasi apakah cukup memenuhi syarat (2) mengidentifikasi kesempatan akan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi, dan (3) membuat rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. Audit manajemen juga membantu kinerja manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji Audit manajemen pada fungsi keuangan serta menilai efektivitas dan sistem pengendalian intern PT. Lusida Megah Sejahtera. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan metode Observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis berdasarkan ICQ menunjukkan bahwa pengendalian untuk keamanan aktiva perusahaan terlaksana dengan baik oleh perusahaan hal ini dapat diketahui dari masih banyaknya item-item pengendalian yang dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan tidak meramalkan secara akurat tentang sumber-sumber dan kebutuhan akan uang kas untuk mencapai hasil yang optimum dan pembelanjaan yang minimal, tidak melakukan analisa terhadap pengeluaran karena perusahaan hanya melakukan pengecekan saja, tidak meramalkan secara akurat tentang sumber-sumber dan kebutuhan akan uang kas untuk mencapai hasil yang optimum dan pembelanjaan yang minimal, bawahan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, dan tidak ada tindak lanjut bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: SK.AK Cha 60 2012
Uncontrolled Keywords: Audit Manajemen, Efektivitas Fungsi Keuangan, Sistem Pengendalian Intern
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi
Depositing User: Perpustakaan UWIKA
Date Deposited: 15 Sep 2022 02:47
Last Modified: 15 Sep 2022 02:47
URI: http://repository.widyakartika.ac.id/id/eprint/2116

Actions (login required)

View Item View Item