Evaluasi Aktivitas Pengendalian Internal Menggunakan COSO – Internal Control 2013 Fungsi Penjualan Kredit Pada PT Kris Graf Indonesia

Leonardo, Leonardo (2020) Evaluasi Aktivitas Pengendalian Internal Menggunakan COSO – Internal Control 2013 Fungsi Penjualan Kredit Pada PT Kris Graf Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Widya Kartika.

[img] Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf

Download (836kB)

Abstract

Aktivitas pengendalian internal sangatlah penting bagi suatu perusahaan dalam melaksanakan perencaan, pengolahan, pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan usahanya. PT Kris Graf Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan-bahan percetakan seperti Blanket, UV, Coating, Tinta, serta sparepart dan mesin percetakan yang sudah berdiri sejak tahun 2010 di Surabaya. Tujuan penelitian ini berfokus pada mengevaluasi aktivitas pengendalian internal menggunakan COSO – Internal Control 2013 fungsi penjualan kredit pada PT Kris Graf Indonesia. COSO – Internal Control 2013 merupakan salah satu standar pengendalian internal yang berbasis internasional, dimana memiliki komponen-komponen pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan data berbentuk narasi. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk sumber data penelitian ini adalah data primer, dimana data yang diperoleh langsung dari perusahaan. Hasil penelitian pada PT Kris Graf Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan masih belum memiliki beberapa dokumen yang seharusnya diperlukan seperti surat pernyataan piutang, memo kredit, dan kartu piutang serta masih terdapat perangkapan tugas dan fungsi pada fungsi penjualan kreditnya yang menyebabkan aktivitas pengendalian internal menjadi tidak efektif dan efisien.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: SK.AK Leo 270 2020
Uncontrolled Keywords: Pengendalian Internal, COSO – Internal Control 2013, Fungsi Penjualan Kredit
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing
Divisions: Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi
Depositing User: Perpustakaan UWIKA
Date Deposited: 12 Aug 2020 05:54
Last Modified: 12 Aug 2020 05:54
URI: http://repository.widyakartika.ac.id/id/eprint/989

Actions (login required)

View Item View Item